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[单选]

对于审计程序来说,下列选项中,不是必不可少的阶段是()。

A、发出审计通知书,提出书面承诺要求

B、对财务报表项目进行实质性测试

C、对内部控制实施内部控制测试

D、编制审计方案

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更多“对于审计程序来说,下列选项中,不是必不可少的阶段是()。……”相关的问题

第1题

下列关于审计证据的说法中不正确的是()。

A、审计证据的数量越多越好

B、审计人员应考虑取证的经济性

C、对于重要审计事项,不应以审计成本的高低为由减少必要的审计程序

D、审计证据的充分性和适当性缺一不可

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第2题

下列关于审计目标与审计程序的表述中,正确的有()。

A、审计程序是保证实现审计方法的手段

B、审计目标具有全面性与长期性

C、审计目标在审计项目全过程中起决定性作用

D、审计程序是保证实现审计目标的手段

E、审计方法是确定审计程序的前提

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第3题

下列选项中,在对审计取证方法按取证顺序与记账程序的关系分类中,适用于业务规模较大,内部控制系统比较健全,管理基础较好的被审计单位的方法是:

A、顺查法

B、逆查法

C、详查法

D、抽查法

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第4题

下列选项中,()不是过程控制负责人评价报告审核的内容。

A、 评价项目组建立过程

B、承接项目风险分析过程

C、财务审计

D、调查分析与现场勘查过程

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第5题

下列选项中,在确定函证对象时,应当进行函证的是()。

A、执行其他审计程序可以确认的应收款项

B、与被审计单位正常业务无关的异常项目

C、应收纳入审计范围内子公司的款项

D、函证很可能无效的应收款项

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第6题

下列哪项是审计方案中的恰当步骤。

A、声明这项审计。

B、观察有关的程序。

C、定义审计目标。

D、对审计报告进行规划。

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第7题

下列选项中,属于询问取证方法特征的是:

A、审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序

B、询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录

C、询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报

D、询问可以测试内部控制运行的有效性

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第8题

下列选项中,审计取证方法中所获得的审计证据可靠性较高的是:

A、观察

B、函证

C、询问

D、检查记账凭证

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第9题

对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,审计人员认为最可能证实的是:

A、计价和分配

B、分类

C、存在

D、完整性

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第10题

下列选项中,属于内部控制测试的范围的制约因素的是()。

A、审计目标

B、审计效率

C、评估风险

D、实质性测试

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