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对被审计单位(或审计项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的活动是指()。

A、效益审计

B、财政财务审计

C、社会审计

D、财经法纪审计

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更多“对被审计单位(或审计项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的活动是指()。……”相关的问题

第1题

下列关于审计项目计划的说法中,正确的有:

A、审计项目计划是指审计机关按年度对审计项目和专项审计调查项目预先做出的统一安排

B、审计项目计划一般包含上级审计计划统一组织项目、授权项目、领导交办项目,但不包括自行安排的项目

C、审计项目可以是对一个单位的审计,也可以是一个跨单位的项目,但是不能是一个单位的某一种活动

D、审计项目计划管理实行统一领导,分级负责制

E、编制项目计划,首先要调查审计需求

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第2题

在完成审计任务前,通常情况下,导致被审计单位业务变更合理理由有()。

A、有迹象表明被审计单位会计信息有误

B、审计范围存在限制

C、对原来要求的审计业务性质存在误解

D、情况变化对审计服务的需求产生影响

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第3题

审计人员对被审计单位或审计项目目标的科学性、合理性、可计量性进行评价的方法是:

A、成本效益分析

B、成本效果法

C、目标评价

D、目标成果法

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第4题

审计人员在审计过程中,不可以选择作为对审计事项进行判断的依据的有()。

A、实际工作计划

B、审计工作方案

C、国家有关方针和政策

D、被审计单位的管理制度

E、专业机构或专家的意见

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第5题

为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有:()。

A、明确会计人员和审计人员的责任

B、 严格遵循职业道德规范和执业准则

C、 深入了解被审计单位的情况

D、 聘请法律顾问

E、 与被审计单位商定出具审计意见类型

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第6题

财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计人员使用()或实施适当的审计程序后对被审计单位所记录或列报的金额在总体上的正确性程度所做的估计。

A、层层审核方法

B、分析性复核方法

C、监盘方法

D、计算方法

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第7题

审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法。选用哪一种方法,取决于()。

A、被审计单位会计人员的素质

B、被审计单位内部控制的健全程度

C、审计人员的业务能力

D、审计人员是否遵守审计准则

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第8题

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。

A、审计人员监督存货盘点取得的盘点表

B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同

C、审计人员复制的被审计单位的销售发票

D、审计人员从被审计账簿中摘录的资料

E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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第9题

下列重大错报风险中,与特定的某类交易、账户余额和披露的认定相关的是()。

A、被审计单位存在复杂的联营或合营

B、被审计单位在经济不稳定的国家和地区开展业务

C、被审计单位资产的流动性出现问题

D、被审计单位融资能力受到限制

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第10题

下列因素导致的审计风险是被审计单位内部造成的不可控风险的是:

A、审计机构对审计工作的管理

B、被审计单位内部控制健全程度

C、审计方法的选用

D、国家经济形势的变化

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