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注册会计师在审计应付账款时,应核实企业所有在资产负债表日以前收到的购货发票均已计入当年应付账款。()

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第1题

下列关于审计准则的说法中,正确的有()。

A、在执行审计工作时,除遵守审计准则外,注册会计师可能还需要遵守法律法规的规定

B、就审计准则涉及的审计事项,注册会计师和其他人员各自的责任,是在审计准则的性质中说明的

C、审计准则中的要求,旨在使注册会计师能够实现审计准则规定的“目标”

D、在某些情况下,注册会计师需要实施审计准则中的要求之外的审计程序,以实现审计准则规定的“目标”

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第2题

下列有关应付账款审计的说法中,错误的是:

A、内部控制健全有效,卖方对账单齐备,一般可不必函证应付账款

B、审计人员必须查明未记录的应付款项业务

C、通过函证程序能完全查明未入账的应付账款

D、为了进一步查明应付款项期末余额的真实性,可运用抽样方法进行核实

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第3题

审计人员在审计某企业应付账款时,发现应付某公司货款200万元,账龄2年以上,但通过查阅凭证,询问被审计单位有关人员,未能取得证据证实其存在性。审计人员下一步应当:

A、做出账实不符结论

B、向债权人进行询证

C、核对会计报表

D、直接调整账项

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第4题

如果管理层拒绝提供注册会计师认为必要的声明,注册会计师应将其视为审计范围受到限制。()

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第5题

审计人员需要函证应付账款的情形包括()。

A、应付账款的控制风险较高

B、应付账款的固有风险较高

C、应付账款账户金额较大

D、被审计单位处于经济困难阶段

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第6题

下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是()。

A、确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别

B、了解业务流程层面应执行穿行测试

C、如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序

D、在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结沦

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第7题

下列属于审计业务约定书的基本内容有()。

A、财务报表审计目标

B、组成部分管理层的独立程度

C、审计收费

D、在首次接受委托时,对与前任注册会计师沟通的安排

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第8题

()的情况下,注册会计师仍需函证被审计单位银行存款。

A、银行存款账户为零

B、信用证存款

C、注册会计师直接从某一银行取得对账单和所有已支付支票

D、外阜存款

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第9题

注册会计师在计划和实施审计工作时要运用职业判断,以下关于职业判断的说法中不正确的是()。

A、在审计过程中作出的职业判断要适当的记录

B、向内部和外部适当的人员咨询审计过程中遇到的疑难问题或者争议事项,有助于注册会计师作出合理和有依据的判断

C、在决策缺乏充分适当的审计证据时,职业判断可以成为作出决策的正当理由

D、在整个审计过程中都要运用职业判断

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第10题

下列有关进一步审计程序的说法中恰当的有()。

A、进一步审计程序包括控制测试和实质性程序

B、注册会计师设计和实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围,应当与评估的认定层次重大错报风险具备明确的对应关系

C、只有首先确保进一步审计程序的性质与特定风险相关时,扩大审计程序的范围才是有效的

D、无论选择何种方案,注册会计师都应当对所有重大类别的交易、账户余额和披露设计和实施实质性程序

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第11题

A注册会计师是甲公司2017年度财务报表审计业务的项目合伙人,正在针对财务报表的重大错报风险设计和实施审计程序,相关情况摘录如下:
(1)针对识别出的与财务报表整体广泛相关的特别风险,A注册会计师拟通过扩大控制测试和实质性程序的范围予以应对。
(2)实施应收账款函证程序时,A注册会计师为提高函证程序的不可预见性,拟以资产负债表日为函证截止日实施函证。
(3)A注册会计师针对截止7月31日的应付账款相关内部控制实施了控制测试,获取了该控制有效运行的审计证据,拟不再关注。
(4)针对识别出的销售收入的舞弊风险,A注册会计师拟仅实施实质性分析程序予以恰当应对。
(5)针对识别出的有关应付账款低估的重大错报风险,A注册会计师拟选择包含在财务报表金额中的项目,以获取充分、适当的审计证据。
要求:针对事项(1)至(5),简要说明A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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