是
否
第1题
A、抽查请购单是否经过适当审批
B、从决算日之前填制的验收单追踪至应付账款账户
C、检查贷项通知单的记录是否完整
D、抽查应付账款明细账并追查至相关的原始凭证
第2题
A、保持审计的独立性
B、按照分工完成审计任务 如实记录实施的审计工作
C、如实记录实施的审计工作
D、对审计报告提出审理意见
第4题
第6题
A、评估对信息系统的依赖程度,确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性
B、 评估对内控制度的依赖程度,确定是否及任何测试相关内控制度的有效性
C、 确定主要审计步骤和方法
D、 确定执行的审计人员和审计时间
第7题
A、修改今后审计的范围,以核实程序得到修正,账户得到合并
B、评估管理层提议开展的纠正措施的适当性和有效性
C、开展跟踪审计,核实程序是否得到修正,账户是否得到合并
D、不采取任何措施,因为管理层已同意解决问题
第9题
A、审查是否以授予职工权益工具的协议价值计量
B、授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,是否按照规定在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本费用,相应增加盈余公积
C、审查以现金结算的股份支付,是否按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量
D、授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,是否在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本费用,相应增加负债
E、资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,是否进行了调整,并在资产负债表日调整至实际可行权的权益工具数量
第10题
A、具体审计目标是否实现
B、审计措施是否有效执行
C、得出的审计结论及其相关标准是否适当
D、审计证据是否适当充分
E、事实是否清楚