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[主观]

A、如果注册会计师根据对被审计单位及其环境的了解,得知本期在生产成本中占较大比重的原材料成本大幅下降,但通过分析程序发现本期与上期的毛利率变化不大,而且销售收入也没有较大的变化。注册会计师可能据此认为销售成本存在重大错报风险

B、实质性程序中运用的分析程序的主要目的在于识别那些可能表明财务报表存在重大错报风险的异常变化

C、分析程序具有很强的预期性,它不仅可以帮助注册会计师发现财务报表中的已发生的异常变化,或者预期发生而未发生的变化,还可以帮助注册会计师发现财务状况或盈利能力发生变化的信息和征兆,识别那些表明被审计单位持续经营能力问题的事项

D、注册会计师通过检查有形资产可以为其存在性、权利和义务以及计价和分摊认定提供充分、可靠的审计证据

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第1题

以下关于财务报表审计中审计风险的表述正确的有()。

A、注册会计师的合理保证意味审计风险始终存在

B、注册会计师应当通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平

C、财务报表层次的重大错误风险与财务报表真题存在广泛联系,并可能影响多项认定

D、如果审计程序设计合理并且执行有效,可以将检查风险降至零

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第2题

下列关于注册会计师执行审计工作的前提的相关说法中,正确的是()。

A、管理层、治理层和注册会计师均认可并理解其承担的责任是审计工作的前提

B、独立审计的理念要求注册会计师不仅对财务报表的相关内部控制设计和执行承担责任,并要求注册会计师合理预期能够获取审计所需要的信息

C、如果管理层不认可其责任,或者不提供书面声明,注册会计师将不能获取充分适当的审计证据

D、如果注册会计师在审计过程中提供了编制财务报表相关的协助,即使没有违反独立性,也应当对编制财务报表承担责任

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第3题

下列有关对筹资活动实施的审计程序的表述中,正确的是()。

A、如果被审计单位是国际资本市场上的大型公众公司,由于有良好的内部控制,注册会计师应将与筹资交易和余额有关的重大错报风险评估为低水平

B、注册会计师对有限数量的筹资交易实施了实质性程序,同时也需要对控制活动进行记录以识别可能产生的重大错报风险,以确保实施的实质性审计程序能够恰当应对所识别的重大错报风险

C、考虑到严格的监管环境和董事会针对筹资活动设计的严格控制,注册会计师应当将重大错报风险评估为低水平

D、股东权益增减变动的业务较少而金额较大,在审计中注册会计师一般无需对其内部控制进行了解而直接执行实质性程序

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第4题

下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的有()。

A、注册会计师通过了解,确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行

B、注册会计师可使用询问程序来获得其控制的设计以及确定其是否得到执行的充分适当的证据

C、对某信息系统的内部控制的了解有可能代替对控制运行有效性的测试

D、执行穿行测试既可评价内部控制的设计是否合理,也可确定其是否得到执行

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第5题

下列关于风险评估的表述中,正确的观点有()。

A、评估重大错报风险应当在审计工作完成阶段实施

B、重大错报风险只能识别和评估,而无法控制和消除,同时也无法对风险评估水平进行修正

C、在整个审计过程中,随着审计证据的不断获取,注册会计师可能会对风险评估水平进行修正

D、在对风险评估进行修正后,注册会计师还应当考虑调整进一步审计程序的性质、时间和范围

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第6题

注册会计师应当对应收账款实施函证,除非存在()的情况。

A、根据审计重要性原则,有充分证据表明应收账款对财务报表不重要

B、注册会计师认为函证可能无效

C、金额较小

D、账龄较短

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第7题

如果注册会计师无法获取充分、适当的审计证据合理确信管理层关于关联方交易是公平交易的披露可以要求管理层撤销此披露。如果管理层不同意撤销,注册会计师应当考虑其对审计报告的影响。()

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第8题

如果管理层声明称其销售收入全部入账,则注册会计师可以不再对销售收入的完整性进行测试。()

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第9题

下列关于审计准则的说法中,正确的有()。

A、在执行审计工作时,除遵守审计准则外,注册会计师可能还需要遵守法律法规的规定

B、就审计准则涉及的审计事项,注册会计师和其他人员各自的责任,是在审计准则的性质中说明的

C、审计准则中的要求,旨在使注册会计师能够实现审计准则规定的“目标”

D、在某些情况下,注册会计师需要实施审计准则中的要求之外的审计程序,以实现审计准则规定的“目标”

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第10题

如果管理层拒绝提供注册会计师认为必要的声明,注册会计师应将其视为审计范围受到限制。()

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