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[多选]

在对库存现金实施监盘时,应在场的人员有()。

A、出纳

B、会计主管

C、股东

D、审计人员

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第1题

在对被审计单位库存现金实施监盘过程中,负责清点现金的应当是()。

A、审计人员

B、出纳员

C、会计主管

D、仓库保管员

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第2题

下列关于库存现金监盘的表述中,错误的是()。

A、应采取突击方式进行监盘

B、出纳和会计主管应在盘点表上签字

C、由出纳自行盘点,会计主管和审计人员在旁边观察监督

D、对存放于不同地点的现金,应分别安棑不同的监盘时间

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第3题

以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的不包括()。

A、监盘库存现金

B、检查银行存款日记账与总账登记是否为不同人员

C、抽查大额库存现金收支

D、函证银行存款

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第4题

关于现金监盘的工作安排,说法不正确的有()。

A、由出纳员和审计人员盘点,财务主管负责监盘

B、由审计人员和会计主管盘点,出纳员负责监盘

C、由出纳员和会计主管盘点,审计人员负责监盘

D、由出纳员、会计主管和审计人员同时盘点

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第5题

在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。

A、审计人员

B、独立的第三人

C、被审计单位

D、其他单位

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第6题

被审计单位对存货的盘点与注册会计师对存货的监盘是两项同时进行的工作,双方应当进行配合。对注册会计师来说,编制监盘计划时应就()内容取得被审计单位的认可。
A.存货监盘的时间安排
B.存货监盘的具体要求
C.存货监盘人员的分工
D.存货监盘的抽查范围

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第7题

在对被审计单位存货进行监盘时,审计人员应当:

A、指挥盘点工作的进行

B、作为盘点小组成员进行盘点

C、监督盘点工作的进行

D、亲自编制盘点表

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第8题

审计人员在对该公司生产与存货循环内部控制进行测试的过程中,可以采取的措施有:

A、编制存货余额明细表并与总账核对相符

B、抽取部分存货出、入库业务,追踪检查其业务处理过程

C、审查产品生产和成本管理制度的执行情况

D、检查生产与存货管理各环节不相容职责的分离情况

E、对存货进行监盘

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第9题

注册会计师对存货监盘方面所做的决策涉及到监盘的()等问题。

A、监盘路线

B、监盘时间

C、监盘样本量

D、监盘项目的选取

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第10题

登高作业时,必须有二人以上在场,实施安全防护,防护人员和作业人员不得同时作业。()

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第11题

在执行存货监盘时,审计人员应注意的具体工作要点有()。

A、由审计人员组成盘点小组,并直接参与制订盘点计划

B、监督盘点工作的进行

C、抽查盘点记录

D、鉴定材料的所有权

E、将盘点结果与明细账余额核对

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