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本行内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门均应承担内控监督职责()

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第1题

内部控制评价所说的业务部门指除内部审计部门和内控管理职能部门以外的其他部门,包括业务条线部门与职能管理部门()

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第2题

我行托管业务内部控制体系由()构成。

A、各级风险管理委员会

B、法律与合规部门

C、审计部门

D、托管业务内控处室

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第3题

在基金管理公司的各项内部控制制度中,以下用于明确内控目标、内控原则、控制环境及内控措施等内容的文件是()。

A、部门业务规章

B、内部控制大纲

C、基本管理制度

D、业务操作手册

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第4题

内部控制监督,是指为确保本行内控目标的实现,由本行各级机构或部门对本级或下级机构内控的设计与运行等情况进行监督检查、整改及责任追究等活动()

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第5题

中华商务中心是一家合资企业,以物业经营为主要业务。目前有写字楼租户272家,公寓租户426家,商场租户106家。公司在总经理下设有物业部、市场部、财务部、人事部、公关部、业务发展部等部门。物业部下设置了写字楼管理部、公寓管理部、商场管理部以及其他配套部门。试问,其整个公司和物业部内部的组织结构设计分别采取了何种部门化或部门划分形式?()
A、职能部门化和产品部门化
B、顾客部门化和职能部门化
C、均为职能部门化
D、均为顾客部门化

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第6题

中小金融机构的()部门应当独立于经营管理,独立于内部控制政策的制定和执行,对董(理)事会负责,在董(理)事会下设的审计委员会指导下开展工作。

A、财务会计

B、业务管理

C、安全保卫

D、内部审计

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第7题

“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门,相互之间协调配合,分工协作,并通过独立、有效地监控,提高主体的风险管理有效性。其中,第一道防线是指()。

A、风险管理部门

B、业务条线部门

C、合规部门

D、内部审计

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第8题

巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循的十四条原则,其中包括()。

A、董事会应就自身运作制定合理的治理规范并采取措施确保这些规范得以遵循和定期持续审查更新

B、董事会和高管层应有效运用内部审计、外部审计和内控部门的工作成果

C、董事会和高管层应了解、理解银行的运行结构及其形成的风险

D、董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督

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第9题

下列关于审计证据的可靠性的标准判断叙述中,错误的有()。

A、审计人员间接获取的或推论得出的审计证据比直接获取的审计证据更为可靠

B、经过加工汇总的业务凭证比直接产生于经济活动的业务更为可靠

C、从原件获取的证据比从传真或复印获取的审计证据更为可靠

D、以文件记录形式存在的审计证据比口头形式的审计证据更为可靠

E、内部控制健全有效的情况下形成的证据要比内控缺失时更可靠

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第10题

不良贷款管理的决策系统主要包括()。
A.董事会以及下设的风险管理委员会
B.监事会
C.高级管理层、职能部门
D.内部稽核部门

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第11题

各级法律与合规职能部门牵头组织业务部门开展内部控制自我评价,并对业务部门自评结果进行复评,形成经营管理层内控评价报告()

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