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审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:

A、存储部门与材料使用部门

B、生产计划制订与审批

C、保管与会计记录

D、成本计算与复核

E、保管与盘点检查

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第1题

在了解被审计单位及其环境时,注册会计师可能实施的风险评估程序有()。

A、询问被审计单位管理层和内部其他人员

B、实地查看被审计单位生产经营场所和设备

C、检查文件、记录和内部控制手册

D、重新执行内部控制

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第2题

审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法。选用哪一种方法,取决于()。

A、被审计单位会计人员的素质

B、被审计单位内部控制的健全程度

C、审计人员的业务能力

D、审计人员是否遵守审计准则

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第3题

内部审计负责人应当采取的保障内部审计的客观性的措施有:

A、提高内部审计人员的职业道德水准

B、选派适当的内部审计人员参加审计项目

C、与被审计单位存在长期合作关系

D、建立适当、有效的激励机制

E、制定并实施系统、有效的内部审计质量控制制度

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第4题

下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是()。

A、确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别

B、了解业务流程层面应执行穿行测试

C、如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序

D、在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结沦

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第5题

下列因素导致的审计风险是被审计单位内部造成的不可控风险的是:

A、审计机构对审计工作的管理

B、被审计单位内部控制健全程度

C、审计方法的选用

D、国家经济形势的变化

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第6题

注册会计师应当实施()风险评估程序,以了解被审计单位及其环境。

A、询问被是审计单位管理层和内部其他相关人员

B、分析程序

C、观察和检查

D、执行控制测试

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第7题

审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。

A、控制环境和控制活动

B、 风险评估

C、 控制活动

D、 信息与沟通

E、 对控制的监督

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第8题

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。

A、审计人员监督存货盘点取得的盘点表

B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同

C、审计人员复制的被审计单位的销售发票

D、审计人员从被审计账簿中摘录的资料

E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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第9题

审计机构主要审理下列内容()。

A、被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳

B、 审计目标是否实现

C、 主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分

D、 审计程序是否符合规定

E、 评价、定性、处理处罚意见是否恰当

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第10题

审计人员对被审计单位或审计项目目标的科学性、合理性、可计量性进行评价的方法是:

A、成本效益分析

B、成本效果法

C、目标评价

D、目标成果法

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