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审计人员可以采取下列()等方法向有关单位和个人获取审计证据。

A、观察

B、 询问

C、 重新计算

D、 盘点

E、 分析

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第1题

审计人员向有关单位和个人获取审计证据的方法有:

A、观察

B、抽样

C、重新计算

D、询问

E、外部调查

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第2题

下列各项中,属于内部审计机构权限的有:()。

A、参与研究制定有关的规章制度

B、 召开与审计事项有关的会议

C、 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证

D、 提出改进经济管理、提高经济效益的建议

E、追究造成损失浪费的单位和人员的责任

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第3题

为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有:()。

A、明确会计人员和审计人员的责任

B、 严格遵循职业道德规范和执业准则

C、 深入了解被审计单位的情况

D、 聘请法律顾问

E、 与被审计单位商定出具审计意见类型

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第4题

审计人员对被审计单位有关数据进行比较和分析的取证方法是:

A、计算

B、函证

C、分析性复核

D、检查

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第5题

审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法。选用哪一种方法,取决于()。

A、被审计单位会计人员的素质

B、被审计单位内部控制的健全程度

C、审计人员的业务能力

D、审计人员是否遵守审计准则

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第6题

审计人员在审计某企业应付账款时,发现应付某公司货款200万元,账龄2年以上,但通过查阅凭证,询问被审计单位有关人员,未能取得证据证实其存在性。审计人员下一步应当:

A、做出账实不符结论

B、向债权人进行询证

C、核对会计报表

D、直接调整账项

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第7题

下列选项中,关于调查类审计工作底稿,说法正确的是()。

A、通过调查类审计工作底稿可以协调和控制审计工作,考核审计人员工作

B、调查类审计工作底稿是为了解被审计单位有关情况或审计事项的实际情况

C、调查类审计工作底稿是指审计人员在审查会计凭证、账簿和报表过程中所编写的各种工作记录

D、调查类审计工作底稿是针对伪造证据、贪污盗窃、行贿受贿等不法行为而进行的调查记录

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第8题

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。

A、审计人员监督存货盘点取得的盘点表

B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同

C、审计人员复制的被审计单位的销售发票

D、审计人员从被审计账簿中摘录的资料

E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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第9题

审计机构主要审理下列内容()。

A、被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳

B、 审计目标是否实现

C、 主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分

D、 审计程序是否符合规定

E、 评价、定性、处理处罚意见是否恰当

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第10题

审计人员通过现场监督被审计单位有形资产的盘点,并进行适当的抽查的取证方法是:A.观察B.询问C.
审计人员通过现场监督被审计单位有形资产的盘点,并进行适当的抽查的取证方法是:
A.观察
B.询问
C.函证
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