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[单选]

下列选项中,不属于审计委员会职责的是()。

A、确保充分且有效的内部控制

B、复核及评估年度内部审计工作计划

C、评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性

D、监察和评价内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性

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更多“下列选项中,不属于审计委员会职责的是()。……”相关的问题

第1题

下列关于审计管理委员说法正确的有()。

A、在董事会下设立审计委员会

B、确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作

C、审议批准监事会或者监事的报告

D、审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况

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第2题

根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工工作职责的是()。

A、保持审计的独立性

B、按照分工完成审计任务 如实记录实施的审计工作

C、如实记录实施的审计工作

D、对审计报告提出审理意见

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第3题

下列选项中,不属于国家审计作用的是()。

A、为宏观政策的制定提供决策依据

B、开展常规审计,促进企业合法经营

C、维护财经法纪,监督、保障和促进各项宏观调控政策的贯彻执行

D、追踪反馈宏观调控政策的运行效果

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第4题

下列有关审计委员会的监察角色说法不正确的是()。
A.审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成
B.审计委员会批准对内部审计主管的任命和解聘
C.审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘外聘审计师的责任
D.审计委员会应制定一项政策,明确外聘审计师不得提供的服务类型

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第5题

下列各项中,不属于审计风险控制方法的是:

A、提高审计人员的业务水平

B、参照执行审计准则

C、保持审计的独立性

D、聘请法律顾问

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第6题

下列关于注册会计师审计在公司治理中作用的说法中,不正确的是()。

A、审计报告可以证明财务报表是否真实地反映了公司的财务状况
B、审计报告中应当陈述其对公司编制撰写财务报表方法的看法
C、从代理理论分析,年度财务报表的注册会计师审计制度是公司治理的基石
D、审计委员会或与之相当的机构的职责在于监督内部审计工作,并负责公司与外部审计人员的总体关系,但不包括外部审计人员向公司提供的非审计事务

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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第7题

下列选项中,属于内部控制测试的范围的制约因素的是()。

A、审计目标

B、审计效率

C、评估风险

D、实质性测试

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第8题

下列选项中,审计取证方法中所获得的审计证据可靠性较高的是:

A、观察

B、函证

C、询问

D、检查记账凭证

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第9题

按照国家审计准则的规定,我国审计机关应进行分级质量控制,下列各项中,属于审计组成员的工作职责的是:

A、组织编制审计报告

B、编制审计实施方案

C、按照分工完成审计任务,获取审计证据

D、审核审计工作底稿和审计证据

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第10题

下列选项中,属于专门的计算机审计技术方法的是()。

A、嵌入审计模块法

B、分析性复核

C、监盘

D、检查

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