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下列各项中,审计人员可以判断应收账款存在较高风险的有()

A、应收账款在决算日后收回

B、决算曰后应收账款有大额调整

C、部分应收账款原始单据有篡改痕迹

D、应收账款明细频繁发生红字冲销

E、部分客户对账单寄送后未收到回复

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第1题

下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标无关的是()。

A、对应收账款进行函证以确定应收账款是否存在

B、复核银行存款余额调节表,以确定银行存款余额准确

C、检查外购固定资产的采购发票和采购合同以确定资产的所有权

D、抽查应收账款明细账,并追查至有关原始凭证,以确定应收账款的完整性

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第2题

对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,审计人员认为最可能证实的是:

A、计价和分配

B、分类

C、存在

D、完整性

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第3题

下列文件中,不属于销售与收款循环审计中审计人员应当获取的文件记录是:

A、销售发票

B、发运凭证

C、应收账款对账单

D、商品验收单

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第4题

下列各项中,不属于资产类科目的是()。

A、应收账款

B、库存商品

C、固定资产

D、预收账款

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第5题

下列各项属于外部书面证据的是()。

A、购货发票

B、银行对账单

C、应收账款函证回函

D、审计人员编制的有关计算表

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第6题

审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有()。

A、应收账款的重要性

B、拟采取的函证方式

C、以前年度函证的结果

D、被审计单位管理层意愿

E、应收账款内部控制的可靠性

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第7题

下列各项中,属于应收账款函证回函认可的金额与函证金额的差异产生的原因有:

A、询证函发出时债务人已经付款而被审计单位尚未收到货款

B、一方记账错误

C、债务人将货物退回,而被审计单位尚未收到

D、存在弄虚作假或舞弊行为

E、询证函丢失

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第8题

对于多次发函后仍无法收到回函的应收账款,为验证其真实性,审计人员可采取的替代审计程序是:

A、将本期应收账款余额与上期比较,分析变动是否异常

B、审查与应收账款相关的坏账注销申请报告和审批文件

C、审查与应收账款相关的销货合同、发货凭证等

D、重新测试相关的内部控制

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第9题

下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:

A、由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单

B、收取支票与收取现金由不同人员负责

C、记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立

D、出纳员收到支票后登记银行存款日记账

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第10题

应收账款的审计目标包括:

A、应收账款的真实性

B、应收账款计价与分类的正确性

C、应收账款期后收款情况

D、销售退回、折让与折扣的合法性

E、坏账损失的真实性

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