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首页 > 财会类考试> 初级审计师> 审计理论与实务
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[多选题]

关于审计管辖,下列说法中正确的有()。

A.在地方的中央部门的下属单位,属于地方审计机关的审计管辖范围

B.某单位的国有资产属中央部门监督管理的,由审计署审计管辖;属地方部门监督管理的,由地方审计机关审计管辖

C.两个以上审计机关对审计管辖范围的划分发生争议时,由其共同的上级审计机关确定审计管辖的原则

D.审计管辖权转移应当防止不必要的重复审计

E.上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,可以直接进行审计

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第1题

下列说法正确的有()。

A.审计法规定,上级审计机关可以将其审计管辖范围内的全部审计事项,授权下级审计机关进行审计

B.审计法规定,上级审计机关不可以将其审计管辖范围内的全部审计事项,授权下级审计机关进行审计

C.审计法规定,上级审计机关可以将其审计管辖范围内的部分审计事项,授权下级审计机关进行审计

D.上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,不可以直接进行审计

E.上级审计机关对下级审计机关审计管辖范围内的重大审计事项,可以直接进行审计,但是应当防止不必要的重复审计

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第2题

下列有关国家审计机关的管辖范围的叙述中,正确的有()。

A.审计机关的审计管辖范围,根据被审计单位的财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系确定

B.涉及国家重大机密的军品科研、生产单位,由审计署专业审计司审计

C.审计署根据规定,结合审计对象的实际情况,具体确定审计署各专业审计司和派出机构的审计分工范围

D.对于中央被审机构的审计已经划定了审计管辖范围和审计分工的不得随意更改

E.审计机关的审计管辖范围,仅仅根据被审计单位的财务隶属关系确定

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第3题

下列关于审计准则的说法中,正确的有()。

A.在执行审计工作时,除遵守审计准则外,注册会计师可能还需要遵守法律法规的规定

B.就审计准则涉及的审计事项,注册会计师和其他人员各自的责任,是在审计准则的性质中说明的

C.审计准则中的要求,旨在使注册会计师能够实现审计准则规定的“目标”

D.在某些情况下,注册会计师需要实施审计准则中的要求之外的审计程序,以实现审计准则规定的“目标”

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第4题

关于刑事诉讼的管辖,下列说法正确的是()

A.由犯罪地人民法院管辖

B.地域管辖以犯罪地为主

C.立案管辖是公检法三机关在受理直接受理刑事案件上的权限划分

D.审判管辖是人民法院之间在审理权限上划分请帮忙给出正确答案和分析,谢谢

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第5题

下列关于审计管理委员说法正确的有()。

A.在董事会下设立审计委员会

B.确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作

C.审议批准监事会或者监事的报告

D.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况

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第6题

下列关于审计目标与审计程序的表述中,正确的有()。

A.审计程序是保证实现审计方法的手段

B.审计目标具有全面性与长期性

C.审计目标在审计项目全过程中起决定性作用

D.审计程序是保证实现审计目标的手段

E.审计方法是确定审计程序的前提

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第7题

下面关于地方各级审计机关的领导体制的表述中,正确的是()。

A.地方各级审计机关实行单独领导体制,只对本级人民政府负责并报告工作

B.地方各级审计机关实行单独领导体制,只对上一级审计机关负责并报告工作

C.地方各级审计机关实行双重领导体制,对本级人民政府和上一级审计机关负责并报告工作,审计业务以上级审计机关领导为主

D.地方各级审计机关实行双重领导体制,对本级人民政府和上一级审计机关负责并报告工作,审计业务以本级人民政府领导为主

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第8题

下列各项中,符合授权审计要求的是()。

A.审计机关授权某国有企业内部审计机构对该企业财务收支进行审计

B.审计署授权地方审计机关对某国际组织贷款项目财务收支进行审计

C.审计署授权地方审计机关对中国人民银行某分行财务收支进行审计

D.审计机关授权某会计师事务所对某政府投资建设项目情况进行审计

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第9题

下列关于审计管理的说法中,错误的有:

A.审计管理基础工作包括审计方法管理、审计手段管理、审计信息管理等,不包括对审计人员的管理

B.审计管理要服从审计目标

C.审计管理仅限于审计实施阶段

D.审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率

E.审计风险管理是审计的重要内容之一

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第10题

根据《烟草专卖行政处罚程序规定》关于级别管辖的规定,下列说法正确的有()。

A.县级烟草专卖行政主管部门管辖本辖区内发生的案件

B.地市级烟草专卖行政主管部门管辖本辖区内发生的有重大影响的案件

C.省、自治区、直辖市烟草专卖行政主管部门管辖本辖区内发生的重大、复杂案件

D.国务院烟草专卖行政主管部门管辖在全国范围内有重大影响的案件

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第11题

下列关于审计档案的说法中,正确的有:

A.审计档案应按审计项目立卷,不得几个审计项目合并立为一个卷

B.一个审计项目只能立一个卷

C.审计档案的借阅仅限于审计机关内部借阅

D.审计档案的借阅仅限于审计机关内部,如有特殊情况的,须经档案管理部门主管领导批准

E.审计档案的规档时间不得迟于该审计项目结束后的次年4月底

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