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[主观]

下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()。A.年末销售收入大幅增长C.毛利率与

下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()。

A.年末销售收入大幅增长

C.毛利率与去年相比略有下降

D.财务扛杆系数与以前年度基本持平

E.销售收入大幅增长且盈利能力提高,但经营活动产生的现金净流量为负数

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更多“下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()。A.年末销售收入大幅增长C.毛利率与下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信……”相关的问题

第1题

下列各项中,属于审计管理的基础工作包括的内容有:

A、审计人员的管理

B、审计方法的开发与管理

C、审计档案管理

D、审计法制管理

E、审计风险管理

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第2题

下列各项中属于控制审计风险方法中自我保护法的做法有:

A、提高审计人员的业务水平

B、签订业务约定书,取得管理当局说明书

C、建立风险基金制度

D、聘请法律顾问

E、加强审计质量控制

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第3题

下列各项中,属于了解被审计单位财务业绩衡量和评价的最重要的目的是()。
A、了解被审计单位的业绩趋势
B、确定被审计单位的业绩是否达到预算
C、评价被审计单位的业绩与行业水准之间的差异及原因
D、考虑是否存在舞弊风险

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第4题

下列各项中,属于审计质量的有:

A、审计管理质量

B、审计工作质量

C、审计规范质量

D、审计标准质量

E、审计项目质量

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第5题

下列各项中,属于审计实施方案中应包含的内容有:()。

A、审计目标

B、 审计发现的问题

C、 被审计单位的基本情况

D、 审计重点

E、 审计处理建议

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第6题

下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制审计的有:

A、组织控制审计

B、安全控制审计

C、处理控制审计

D、软硬件控制审计

E、输入控制审计

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第7题

下列各项中,不属于审计风险控制方法的是:

A、提高审计人员的业务水平

B、参照执行审计准则

C、保持审计的独立性

D、聘请法律顾问

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第8题

下列各项中,属于应收账款函证回函认可的金额与函证金额的差异产生的原因有:

A、询证函发出时债务人已经付款而被审计单位尚未收到货款

B、一方记账错误

C、债务人将货物退回,而被审计单位尚未收到

D、存在弄虚作假或舞弊行为

E、询证函丢失

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第9题

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。

A、审计人员监督存货盘点取得的盘点表

B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同

C、审计人员复制的被审计单位的销售发票

D、审计人员从被审计账簿中摘录的资料

E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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第10题

下列各项中,属于平行模拟法优点的是:

A、能够最大限度地反映信息系统运行的不同情况

B、测试不会干扰被审计单位信息系统的运行

C、可以为审计人员提供实时的审计,弥补了事后审计的不足

D、绕过输入输出直接检查程序内部代码

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