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[多选]

下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制审计的有:

A、组织控制审计

B、安全控制审计

C、处理控制审计

D、软硬件控制审计

E、输入控制审计

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更多“下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制审计的有:……”相关的问题

第1题

下列各项中,属于国家审计实施阶段的工作有:()。

A、内部控制进行初步调查

B、 审计实施方案

C、 审计报告

D、 收集审计证据

E、 对财务报表项目进行实质性测试

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第2题

下列关于内部控制测试的说法中,错误的有:

A、监盘是内部控制测试的常用方法之一

B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C、内部控制测试在审计实施阶段进行

D、内部控制测试在实质性测试之后进行

E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试

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第3题

下列各项中,属于企业财务管理职能的有:

A、财务预测;

B、财务预算;

C、财务控制

D、投资管理

E、财务决策

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第4题

了解内部控制包括四个重要的步骤,下列相关说法中正确的有()。

A、第一步,识别需要降低哪些风险以预防财务报表中发生重大错报

B、第二步,记录相关的内部控制。没有必要记录和评价与审计无关的内部控制

C、第三步,评估控制的设计

D、第四步,评估内部控制的执行

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第5题

下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的有()。

A、注册会计师通过了解,确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行

B、注册会计师可使用询问程序来获得其控制的设计以及确定其是否得到执行的充分适当的证据

C、对某信息系统的内部控制的了解有可能代替对控制运行有效性的测试

D、执行穿行测试既可评价内部控制的设计是否合理,也可确定其是否得到执行

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第6题

下列各项中属于控制审计风险方法中自我保护法的做法有:

A、提高审计人员的业务水平

B、签订业务约定书,取得管理当局说明书

C、建立风险基金制度

D、聘请法律顾问

E、加强审计质量控制

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第7题

下列选项中,属于内部控制测试的范围的制约因素的是()。

A、审计目标

B、审计效率

C、评估风险

D、实质性测试

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第8题

下列各项中,属于平行模拟法优点的是:

A、能够最大限度地反映信息系统运行的不同情况

B、测试不会干扰被审计单位信息系统的运行

C、可以为审计人员提供实时的审计,弥补了事后审计的不足

D、绕过输入输出直接检查程序内部代码

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第9题

下列属于内部控制控制活动内容的有:()。

A、组织结构设置

B、 业务授权控制

C、 授权与责任分配方式

D、 职责分工控制

E、 独立检查

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第10题

古风公司根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料进行内部控制的评价,下列有关内部控制评价报告中的披露错误的有()。

A、古风公司披露内部控制评价所涵盖的被评价单位

B、描述适用于企业内部控制缺陷认定标准,并声明与以前年度保持一致

C、内部控制评价的程序和方法

D、对于存在重大缺陷的情形,可以做出有效性结论,但需要披露原因

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