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[单选]

下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:

A、由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单

B、收取支票与收取现金由不同人员负责

C、记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立

D、出纳员收到支票后登记银行存款日记账

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更多“下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:……”相关的问题

第1题

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。

A、审计人员监督存货盘点取得的盘点表

B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同

C、审计人员复制的被审计单位的销售发票

D、审计人员从被审计账簿中摘录的资料

E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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第2题

下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()。A.年末销售收入大幅增长C.毛利率与
下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()。
A.年末销售收入大幅增长
C.毛利率与去年相比略有下降
D.财务扛杆系数与以前年度基本持平
E.销售收入大幅增长且盈利能力提高,但经营活动产生的现金净流量为负数
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第3题

下列各项中,属于平行模拟法优点的是:

A、能够最大限度地反映信息系统运行的不同情况

B、测试不会干扰被审计单位信息系统的运行

C、可以为审计人员提供实时的审计,弥补了事后审计的不足

D、绕过输入输出直接检查程序内部代码

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第4题

下列审计证据不属于亲历证据的是()。

A、审计人员取得的存货盘点表

B、审计人员编制的银行存款余额调节表

C、审计人员从被审计账簿中摘录的资料

D、审计人员复制的被审计单位的销售发票

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第5题

内部审计负责人应当采取的保障内部审计的客观性的措施有:

A、提高内部审计人员的职业道德水准

B、选派适当的内部审计人员参加审计项目

C、与被审计单位存在长期合作关系

D、建立适当、有效的激励机制

E、制定并实施系统、有效的内部审计质量控制制度

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第6题

下列关于审计准则的说法中,正确的有()。

A、在执行审计工作时,除遵守审计准则外,注册会计师可能还需要遵守法律法规的规定

B、就审计准则涉及的审计事项,注册会计师和其他人员各自的责任,是在审计准则的性质中说明的

C、审计准则中的要求,旨在使注册会计师能够实现审计准则规定的“目标”

D、在某些情况下,注册会计师需要实施审计准则中的要求之外的审计程序,以实现审计准则规定的“目标”

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第7题

下列各项中,不属于审计风险控制方法的是:

A、提高审计人员的业务水平

B、参照执行审计准则

C、保持审计的独立性

D、聘请法律顾问

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第8题

对于下列应收账款认定,通过实施函证程序,审计人员认为最可能证实的是:

A、计价和分配

B、分类

C、存在

D、完整性

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第9题

下列各项中,属于审计管理的基础工作包括的内容有:

A、审计人员的管理

B、审计方法的开发与管理

C、审计档案管理

D、审计法制管理

E、审计风险管理

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第10题

下列有关审计准则的表述中,正确的有:()。

A、审计准则是审计人员判断审计事项是非、优劣的准绳

B、 审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范

C、 审计准则是作出审计决定的依据

D、 审计准则是评价审计质量的依据

E、 审计准则是确定和解脱审计责任的依据

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