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[主观]

下列()事项与被审计单位A公司管理当局期末账户余额的“权利和义务”认定有关。

A、注册会计师在审查固定资产时发现账面列示小汽车一辆,其行驶证记录的单位名称与A公司名称不符,管理当局不能做出合理解释

B、A公司将经营租入固定资产列为企业的固定资产进行核算

C、注册会计师发现A公司多列存货200万元

D、注册会计师发现A公司漏列短期借款100万元

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更多“下列()事项与被审计单位A公司管理当局期末账户余额的“权利和义务”认定有关。A、注册会计师在审查固定资产时发现账面列示小汽车一辆,其行驶证记……”相关的问题

第1题

具体审计目标是注册会计师根据被审计单位管理层对财务报表的认定推论得出的,具体审计目标一般包括()。

A、总体合理性与其他审计目标

B、与各类交易和事项相关的审计目标

C、与期末账户余额相关的审计目标

D、与列报相关的审计目标

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第2题

下列因素导致的审计风险是被审计单位内部造成的不可控风险的是:

A、审计机构对审计工作的管理

B、被审计单位内部控制健全程度

C、审计方法的选用

D、国家经济形势的变化

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第3题

下列选项中,属于内部证据的是()。

A、其他单位填制的发票、收据、对账单等

B、其他单位对被审计单位债权、债务的说明

C、其他单位对与被审计单位经济业务往来情况的说明

D、其他单位给被审计单位寄来的财务的说明

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第4题

下列重大错报风险中,与特定的某类交易、账户余额和披露的认定相关的是()。

A、被审计单位存在复杂的联营或合营

B、被审计单位在经济不稳定的国家和地区开展业务

C、被审计单位资产的流动性出现问题

D、被审计单位融资能力受到限制

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第5题

下列行为中,符合社会审计人员职业道德规范的是:()。

A、保守审计过程中知悉的被审计单位的商业秘密

B、保持独立性

C、以职业身份代行被审计单位的管理职能

D、参加教育培训,保持职业胜任能力

E、 保持合理的职业谨慎

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第6题

下列各项中,与所审计期间各类交易和事项、期末账户余额以及列报和披露均相关的一个认定是()。

A、存在

B、权利和义务

C、发生

D、完整性

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第7题

下列各项中,属于内部审计机构权限的有:()。

A、参与研究制定有关的规章制度

B、 召开与审计事项有关的会议

C、 对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查取证

D、 提出改进经济管理、提高经济效益的建议

E、追究造成损失浪费的单位和人员的责任

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第8题

下列各项中,属于了解被审计单位财务业绩衡量和评价的最重要的目的是()。
A、了解被审计单位的业绩趋势
B、确定被审计单位的业绩是否达到预算
C、评价被审计单位的业绩与行业水准之间的差异及原因
D、考虑是否存在舞弊风险

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第9题

审计人员在审计过程中,不可以选择作为对审计事项进行判断的依据的有()。

A、实际工作计划

B、审计工作方案

C、国家有关方针和政策

D、被审计单位的管理制度

E、专业机构或专家的意见

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第10题

下列各项中属于控制审计风险方法中自我保护法的做法有:

A、提高审计人员的业务水平

B、签订业务约定书,取得管理当局说明书

C、建立风险基金制度

D、聘请法律顾问

E、加强审计质量控制

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第11题

重大审计事项的审计报告及被审计单位对审计报告提出的书面意见,经营管理部门应当报送同级人民政府和()主管部门。

A、 同级

B、 各级

C、 上级

D、 下级

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