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[单选]

下列选项中,属于内部证据的是()。

A、其他单位填制的发票、收据、对账单等

B、其他单位对被审计单位债权、债务的说明

C、其他单位对与被审计单位经济业务往来情况的说明

D、其他单位给被审计单位寄来的财务的说明

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第1题

下列属于冠字号码查询受理单位填制的是()A.人民币冠字号码查询结果通知书B.人民币冠字号码查
下列属于冠字号码查询受理单位填制的是()
A.人民币冠字号码查询结果通知书
B.人民币冠字号码查询申请表
C.人民币冠字号码查询结果证明书
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第2题

下列选项中,属于内部控制测试的范围的制约因素的是()。

A、审计目标

B、审计效率

C、评估风险

D、实质性测试

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第3题

下列各项属于内部书面证据的是()。

A、会计记录

B、客户盘点表

C、客户律师对审计询问函的回函

D、董事会会议记录

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第4题

下列属于内部审计实施阶段的工作有()。

A、确定重要性与审计风险

B、测试内部控制

C、获取审计证据

D、编制审计工作底稿

E、编制审计方案

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第5题

下列各项中,属于国家审计实施阶段的工作有:()。

A、内部控制进行初步调查

B、 审计实施方案

C、 审计报告

D、 收集审计证据

E、 对财务报表项目进行实质性测试

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第6题

下列选项中,属于询问取证方法特征的是:

A、审计人员实施询问后没有必要实施其他审计程序

B、询问可以是口头形式,没有必要作成书面记录

C、询问本身不足以发现认定层次存在的重大错报

D、询问可以测试内部控制运行的有效性

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第7题

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。

A、审计人员监督存货盘点取得的盘点表

B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同

C、审计人员复制的被审计单位的销售发票

D、审计人员从被审计账簿中摘录的资料

E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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第8题

下列选项中,审计取证方法中所获得的审计证据可靠性较高的是:

A、观察

B、函证

C、询问

D、检查记账凭证

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第9题

下列方法中,本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,审计人员还应当实施其他审计程序获取充分适当的审计证据的取证方法是:

A、观察

B、询问

C、计算

D、检查

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第10题

下列选项中,在对审计取证方法按取证顺序与记账程序的关系分类中,适用于业务规模较大,内部控制系统比较健全,管理基础较好的被审计单位的方法是:

A、顺查法

B、逆查法

C、详查法

D、抽查法

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