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[单选]

下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标无关的是()。

A、对应收账款进行函证以确定应收账款是否存在

B、复核银行存款余额调节表,以确定银行存款余额准确

C、检查外购固定资产的采购发票和采购合同以确定资产的所有权

D、抽查应收账款明细账,并追查至有关原始凭证,以确定应收账款的完整性

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更多“下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标无关的是()。……”相关的问题

第1题

在确定审计证据相关性时,下列事项不应考虑的是()。

A、特定的审计程序可能只为某些认定提供相关的审计证据,而与其他认定无关

B、针对同一项认定可以从不同来源获取审计证据或获取不同性质的审计证据

C、从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更相关

D、只与特定认定相关的审计证据并不能替代与其他认定相关的审计证据

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第2题

按照国家审计准则的规定,我国审计机关应进行分级质量控制,下列各项中,属于审计组成员的工作职责的是:

A、组织编制审计报告

B、编制审计实施方案

C、按照分工完成审计任务,获取审计证据

D、审核审计工作底稿和审计证据

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第3题

下列方法中,本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,审计人员还应当实施其他审计程序获取充分适当的审计证据的取证方法是:

A、观察

B、询问

C、计算

D、检查

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第4题

下列属于内部审计实施阶段的工作有()。

A、确定重要性与审计风险

B、测试内部控制

C、获取审计证据

D、编制审计工作底稿

E、编制审计方案

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第5题

下列各项中,属于国家审计实施阶段的工作有:()。

A、内部控制进行初步调查

B、 审计实施方案

C、 审计报告

D、 收集审计证据

E、 对财务报表项目进行实质性测试

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第6题

审计组成员的工作职责包括()。

A、遵守国家审计准则,保持审计独立性

B、按照分工完成审计任务,获取审计证据

C、如实记录实施的审计工作并报告工作结果

D、审核审计工作底稿和审计证据

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第7题

下列关于审计证据的可靠性的标准判断叙述中,错误的有()。

A、审计人员间接获取的或推论得出的审计证据比直接获取的审计证据更为可靠

B、经过加工汇总的业务凭证比直接产生于经济活动的业务更为可靠

C、从原件获取的证据比从传真或复印获取的审计证据更为可靠

D、以文件记录形式存在的审计证据比口头形式的审计证据更为可靠

E、内部控制健全有效的情况下形成的证据要比内控缺失时更可靠

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第8题

下列关于审计证据的说法中不正确的是()。

A、审计证据的数量越多越好

B、审计人员应考虑取证的经济性

C、对于重要审计事项,不应以审计成本的高低为由减少必要的审计程序

D、审计证据的充分性和适当性缺一不可

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第9题

风险评估程序的作用有()。

A、确定重要性水平

B、考虑会计政策的选择和运用是否恰当

C、确定实施分析程序时所使用的预期值

D、评价所获取审计证据的充分性和适当性

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第10题

下列各项中,属于绩效审计准备阶段工作内容的有:

A、初步调查被审计单位情况

B、确定审计目标和评价标准

C、设计审计方法体系

D、编制审计方案

E、归纳审计证据形成审计结论

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