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[多选]

被审计单位对自行建造固定资产业务所做的下列账务处理中,审计人员认为错误的有()。

A、将建造固定资产领用的物资计入在建工程成本

B、将建造固定资产试运转所发生的费用计入管理费用

C、将建造固定资产借款所发生的利息支出全部计入财务费用

D、将完工并达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产

E、将建造固定资产试运转中咅项收入扣除税金后计入营业外收入

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更多“被审计单位对自行建造固定资产业务所做的下列账务处理中,审计人员认为错误的有()。……”相关的问题

第1题

审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法。选用哪一种方法,取决于()。

A、被审计单位会计人员的素质

B、被审计单位内部控制的健全程度

C、审计人员的业务能力

D、审计人员是否遵守审计准则

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第2题

在完成审计任务前,通常情况下,导致被审计单位业务变更合理理由有()。

A、有迹象表明被审计单位会计信息有误

B、审计范围存在限制

C、对原来要求的审计业务性质存在误解

D、情况变化对审计服务的需求产生影响

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第3题

财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计人员使用()或实施适当的审计程序后对被审计单位所记录或列报的金额在总体上的正确性程度所做的估计。

A、层层审核方法

B、分析性复核方法

C、监盘方法

D、计算方法

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第4题

下列选项中,属于内部证据的是()。

A、其他单位填制的发票、收据、对账单等

B、其他单位对被审计单位债权、债务的说明

C、其他单位对与被审计单位经济业务往来情况的说明

D、其他单位给被审计单位寄来的财务的说明

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第5题

社会审计组织在准备阶段应当与被审单位签订的书面文件是()。

A、审计业务约定书

B、书面承诺

C、审计通知书

D、审计协议

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第6题

下列因素导致的审计风险是被审计单位内部造成的不可控风险的是:

A、审计机构对审计工作的管理

B、被审计单位内部控制健全程度

C、审计方法的选用

D、国家经济形势的变化

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第7题

对被审计单位(或审计项目)资源管理和使用的有效性进行检查和评价的活动是指()。

A、效益审计

B、财政财务审计

C、社会审计

D、财经法纪审计

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第8题

下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。

A、审计人员监督存货盘点取得的盘点表

B、审计人员取得的被审计单位的租赁合同

C、审计人员复制的被审计单位的销售发票

D、审计人员从被审计账簿中摘录的资料

E、审计人员动手编制的银行存款余额调节表

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第9题

下列重大错报风险中,与特定的某类交易、账户余额和披露的认定相关的是()。

A、被审计单位存在复杂的联营或合营

B、被审计单位在经济不稳定的国家和地区开展业务

C、被审计单位资产的流动性出现问题

D、被审计单位融资能力受到限制

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第10题

下列各项中,属于了解被审计单位财务业绩衡量和评价的最重要的目的是()。
A、了解被审计单位的业绩趋势
B、确定被审计单位的业绩是否达到预算
C、评价被审计单位的业绩与行业水准之间的差异及原因
D、考虑是否存在舞弊风险

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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