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下列各项中,属于行政事业单位内部控制应当遵循的原则有()

A、重要性原则

B、制衡性原则

C、全面性原则

D、成本效益原则

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更多“下列各项中,属于行政事业单位内部控制应当遵循的原则有()……”相关的问题

第1题

下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制审计的有:

A、组织控制审计

B、安全控制审计

C、处理控制审计

D、软硬件控制审计

E、输入控制审计

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第2题

下列各项中,属于国家审计实施阶段的工作有:()。

A、内部控制进行初步调查

B、 审计实施方案

C、 审计报告

D、 收集审计证据

E、 对财务报表项目进行实质性测试

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第3题

下列各项中,属于企业财务管理职能的有:

A、财务预测;

B、财务预算;

C、财务控制

D、投资管理

E、财务决策

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第4题

下列选项中,属于内部控制测试的范围的制约因素的是()。

A、审计目标

B、审计效率

C、评估风险

D、实质性测试

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第5题

下列关于内部控制测试的说法中,错误的有:

A、监盘是内部控制测试的常用方法之一

B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度

C、内部控制测试在审计实施阶段进行

D、内部控制测试在实质性测试之后进行

E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试

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第6题

下列属于内部控制控制活动内容的有:()。

A、组织结构设置

B、 业务授权控制

C、 授权与责任分配方式

D、 职责分工控制

E、 独立检查

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第7题

下列各项中属于控制审计风险方法中自我保护法的做法有:

A、提高审计人员的业务水平

B、签订业务约定书,取得管理当局说明书

C、建立风险基金制度

D、聘请法律顾问

E、加强审计质量控制

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第8题

了解内部控制包括四个重要的步骤,下列相关说法中正确的有()。

A、第一步,识别需要降低哪些风险以预防财务报表中发生重大错报

B、第二步,记录相关的内部控制。没有必要记录和评价与审计无关的内部控制

C、第三步,评估控制的设计

D、第四步,评估内部控制的执行

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第9题

下列各项属于内部书面证据的是()。

A、会计记录

B、客户盘点表

C、客户律师对审计询问函的回函

D、董事会会议记录

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第10题

下列属于社会审计实施阶段的主要工作的有()。

A、编制审计方案

B、对内部控制进行测试

C、对内部控制进行初步调查

D、复核审计工作底稿

E、重新确定重要性水平

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第11题

下列属于内部审计实施阶段的工作有()。

A、确定重要性与审计风险

B、测试内部控制

C、获取审计证据

D、编制审计工作底稿

E、编制审计方案

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